Background



ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566
25 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 กันยายน 2565

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 มีนาคม 2565

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 พฤศจิกายน 2563

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 มิถุนายน 2563

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มิถุนายน 2563

0


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ
รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561
12 พฤศจิกายน 2561

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
12 พฤศจิกายน 2561

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน 2560

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
12 ตุลาคม 2559

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม 2558

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

เอกสารแนบ
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
16 มกราคม 2556

0


  

หมวด

รับจริง ปี 2554

ประมาณการ

ประมาณการ

หมายเหตุ

ปี 2555

ปี 2556

1. รายจ่ายงบกลาง

3,988,570.-

676,450.-

798,188.-

 

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,741,380.-

3,244,610.-

4,000,420.-

3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

1,515,730.-

2,212,590.-

2,700,890.-

4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,396,820.-

8,809,020.-

9,315,300.-

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

210,000.-

235,000.-

240,000.-

6. หมวดเงินอุดหนุน

2,406,400.-

2,451,400.-

2,169,000.-

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,022,500.-

4,573,830.-

4,524,102.-

8. หมวดรายจ่ายอื่น

388,600.-

-

-

รวม

21,670,000.-

22,202,900.-

23,747,900.-

 
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
16 มกราคม 2556

0


  

ด้าน/แผนงาน

จ่ายจริง

ปี 2554

ประมาณการ

ปี 2555

ประมาณการปี 2556

หมายเหตุ

ด้านบริหารทั่วไป

100

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป

110

7,225,910.-

9,545,350.-

11,202,480.-

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

120

320,000.-

340,000.-

210,000.-

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม

200

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา

210

4,058,880.-

4,236,420.-

4,339,752.-

 

แผนงานสาธารณสุข

220

400,000.-

684,290.-

685,930.-

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์

230

20,000.-

20,000.-

20,000.-

 

แผนงานเคหะและชุมชน

240

4,806,640.-

5,695,390.-

5,516,550.-

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

250

240,000.-

330,000.-

295,000.-

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

260

570,000.-

645,000.-

650,000.-

 

ด้านเศรษฐกิจ

300

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

310

-

-

-

 

แผนงานการเกษตร

320

40,000.-

30,000.-

30,000.-

 

แผนงานการพาณิชย์

330

-

-

-

 

ด้านการดำเนินงานอื่น

400

 

 

 

 

แผนงานงบกลาง

410

3,988,570.-

676,450.-

798,188.-

 

รวม

21,670,000.-

 22,202,900.-

23,747,900.-