eit link image
อบต.ร่อนทอง
eit main image
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566
25 กันยายน 2566

18


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 กันยายน 2565

18


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 มีนาคม 2565

18


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 พฤศจิกายน 2563

18


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 มิถุนายน 2563

18


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มิถุนายน 2563

18


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ
รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561
12 พฤศจิกายน 2561

18


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
12 พฤศจิกายน 2561

18


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
15 พฤศจิกายน 2560

18


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
12 ตุลาคม 2559

18


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม 2558

18


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

เอกสารแนบ
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
16 มกราคม 2556

18


  

หมวด

รับจริง ปี 2554

ประมาณการ

ประมาณการ

หมายเหตุ

ปี 2555

ปี 2556

1. รายจ่ายงบกลาง

3,988,570.-

676,450.-

798,188.-

 

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,741,380.-

3,244,610.-

4,000,420.-

3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

1,515,730.-

2,212,590.-

2,700,890.-

4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,396,820.-

8,809,020.-

9,315,300.-

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

210,000.-

235,000.-

240,000.-

6. หมวดเงินอุดหนุน

2,406,400.-

2,451,400.-

2,169,000.-

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,022,500.-

4,573,830.-

4,524,102.-

8. หมวดรายจ่ายอื่น

388,600.-

-

-

รวม

21,670,000.-

22,202,900.-

23,747,900.-

 
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
16 มกราคม 2556

18


  

ด้าน/แผนงาน

จ่ายจริง

ปี 2554

ประมาณการ

ปี 2555

ประมาณการปี 2556

หมายเหตุ

ด้านบริหารทั่วไป

100

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป

110

7,225,910.-

9,545,350.-

11,202,480.-

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

120

320,000.-

340,000.-

210,000.-

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม

200

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา

210

4,058,880.-

4,236,420.-

4,339,752.-

 

แผนงานสาธารณสุข

220

400,000.-

684,290.-

685,930.-

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์

230

20,000.-

20,000.-

20,000.-

 

แผนงานเคหะและชุมชน

240

4,806,640.-

5,695,390.-

5,516,550.-

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

250

240,000.-

330,000.-

295,000.-

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

260

570,000.-

645,000.-

650,000.-

 

ด้านเศรษฐกิจ

300

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

310

-

-

-

 

แผนงานการเกษตร

320

40,000.-

30,000.-

30,000.-

 

แผนงานการพาณิชย์

330

-

-

-

 

ด้านการดำเนินงานอื่น

400

 

 

 

 

แผนงานงบกลาง

410

3,988,570.-

676,450.-

798,188.-

 

รวม

21,670,000.-

 22,202,900.-

23,747,900.-